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  • 小規模報稅怎么報,小規模納稅人季報流程


    小規模納稅人的申報其實很容易上手,你差的只是填報樣板罷了!看了下面這幾個填報實戰案例,會計小白也能輕松完成申報!

    做申報,先了解好政策!

    現行最新的小規模納稅人增值稅免稅政策是:按月申報不超過10萬,按季申報不超過30萬(均扣除掉不動產銷售收入),可以免征增值稅!月報季報可以自行選擇確定,但是一年內不能再更改。

    小規模申報表填寫關鍵在于2個問題

    免不免稅?

    有沒有代開發票?

    填報路徑

    登錄電子稅務局→我要辦稅→申報納稅→增值稅小規模納稅人申報→填表申報→立即填表

    申報表的填寫方法

    情況1:只開具增值稅普通發票

    (1)只開具普票,且不含稅銷售額符合小微企業免征增值稅優惠政策的( 按月申報不超過10萬,按季申報不超過30萬)

    將不含稅銷售額填入第10欄或第11欄(申報時第10、11欄只有1欄為可填寫狀態),而且不能填第1欄,因為你填了第1欄最后必定會產生稅款!

    提醒!第10欄和第11欄的區別在于,第10欄是企業填的,第11欄是個體工商戶和其他個人填的,這里還是有不少人容易搞混嘍!

    例1.某公司(小規模納稅人)三季度銷售貨物不含稅收入50000元,通過開票軟件開具增值稅普通發票,不超過30萬符合小微企業免征增值稅規定,應填申報表如下:

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    (2)只開具普票,不含稅銷售額不符合小微企業免征增值稅優惠政策的( 按月申報不超過10萬,按季申報不超過30萬)

    例2.某公司(小規模納稅人)三季度銷售貨物不含稅收入400000元,通過開票軟件開具增值稅普通發票,超過30萬不符合小微企業免征增值稅規定,應填申報表如下:

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    情況2:只開具增值稅專用發票

    代開或自行開具專票,不管開具金額為多少,都應將銷售額按對應稅率填入第1、2欄( 第1、2欄金額相同)或第4、5欄(第4、5欄金額相同)

    例3:某公司(小規模納稅人)三季度銷售貨物不含稅收入50000元,去稅局代開了發票,現場預繳了稅款,當季不超過30萬但是不免增值稅,應填申報表如下:

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    情況3:同時有開具增值稅專票、普票

    特別注意!專票無論是自開還是代開,都要交增值稅,并且代開發票的收入也會占用免增值稅的銷售額度。

    (1)符合小微免稅條件時

    把開具專票金額按對應稅率填入第1、2欄(1、2欄金額相同)或第4、5欄(4、5欄金額相同)

    把開具普票金額填入第10欄或第11欄。(申報時第10、11欄只有1欄為可填寫狀態)

    例4:某公司(小規模納稅人)三季度銷售貨物不含稅收入250000元,去稅局代開了50000元的發票,現場預繳了稅款,剩余200000元從開票軟件開了普通發票,應填申報表如下:

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    (2)不符合小微免稅條件時

    開具專票金額按對應稅率填入第2欄或第5欄;

    開具普票金額按對應稅率填入第3欄或第6欄;

    第2、3欄金額相加填入第1欄,或第5、6金額相加填入第4欄。

    例5:某公司(小規模納稅人)三季度銷售貨物不含稅收入400000元,去稅局代開了100000元的發票,現場預繳了稅款,剩余300000元從開票軟件開了普通發票,應填申報表如下:

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    情況4:銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為(如銷售初級農產品,如大米,蔬菜,瓜果等)

    將銷售額填入第9、12欄(9、12欄金額相同)

    例6:某公司(小規模納稅人)三季度銷售蔬菜100000元,應填申報表如下:

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    同時,還要填一個減免稅申報明細表里的免稅項目,選擇下拉框對應的免稅項目,填寫本期免稅銷售額。

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